記帳代行・税務顧問|

佐藤
記帳代行・税務顧問セットプラン|つくば税理士事務所

記帳と税務は、
切り離さずにひとつのプランで

つくば税理士事務所では、日々の記帳代行と、税務相談・決算・申告までを担う税務顧問をセットでご提供しています。数字を作る人と数字を見る人が同じだからこそ、月次の数字が早く正確にまとまり、税務判断も迷いません。

個人事業主の方 年間 300,000円〜 記帳代行+税務顧問+確定申告(税別・目安)
法人の方 年間 600,000円〜 記帳代行+税務顧問+決算・申告(税別・目安)
SET PLAN

セットプランに含まれるもの

記帳代行仕訳入力・試算表の作成
税務顧問税務相談・届出・税務判断のサポート
決算・申告決算書作成・申告書の作成・提出

= 1年間の経理・税務をまるごとお任せいただけます

当事務所では、記帳代行のみ・税務顧問のみといった切り分けは基本的に行っていません。記帳の段階で「この支出はどの科目か」「消費税の区分はどうか」といった税務判断が必ず発生するため、両方を一体でお引き受けするほうが、正確で、結果的にお客様の負担も少なくなるからです。

WHY SET

セットでお引き受けする3つの理由

REASON 01

記帳の時点で
税務判断が終わっている

領収書を入力する段階で、経費になるか、消費税の区分はどうか、固定資産にすべきかを税理士の目で判断します。決算のときに「入力し直し」が起きません。

REASON 02

窓口がひとつ、
説明は一度で済む

記帳の担当と税務の担当が別だと、同じ説明を二度することになります。当事務所では同じ担当が数字を作り、数字を見て、ご相談にお答えします。

REASON 03

月次の数字が早くまとまり、
納税額の見通しが立つ

記帳が毎月きちんと締まるので、利益と納税額の見込みを期中から把握できます。決算直前に慌てて節税策を探す、という状況を避けられます。

RECOMMENDED

こんな方におすすめです

1

経理に時間を
取られたくない

レシート・通帳・請求書をお預けいただくだけ。入力から申告までお任せいただけます。

2

今の数字が
よくわからない

記帳を通じて数字を整え、気になる点があればお伝えします。納税額の見込みも早めにご案内します。

3

税務の判断を
その都度相談したい

経費の可否、消費税、役員報酬、設備投資のタイミングなど、日常の疑問にお答えします。

4

開業・設立したばかりで
何から始めればいいか

会計ソフトの選定・初期設定から、届出書、初年度の申告までまとめてサポートします。

SERVICE

業務内容の一覧

※ 横にスクロールしてご覧いただけます。
業務内容個人事業主法人
記帳代行
仕訳入力・帳簿作成お預かりした資料やクラウド会計の連携データから記帳します
試算表の作成異常値や経営上の課題が見つかった場合にはご報告します
クラウド会計(freee・マネーフォワード)の連携設定
税務顧問
税務相談(随時)メール・電話・オンライン・対面
各種届出書・申請書の作成・提出
納税額の見込みのご案内・節税のご提案
役員報酬・資金繰りのご相談資金繰りのご相談に対応
決算・申告
決算書の作成青色申告決算書
所得税の確定申告/法人税・地方税の申告
消費税の申告課税事業者の方のみ。申告方式(本則・簡易・2割特例)により料金が変わります該当する場合に加算該当する場合に加算
別途お見積りとなる業務
給与計算・年末調整・法定調書従業員数に応じてお見積り別途別途
税務調査の立会い別途別途
相続税・贈与税、譲渡所得など臨時の申告別途別途
融資・補助金の申請支援、事業計画の作成別途別途

※ 〇=セットプランに含まれます。△=内容・該当の有無により加算または簡易対応となります。

PRICE

料金の目安

料金は、仕訳の量や税務の複雑さによってお一人おひとり異なるため、一律の料金表ではお示ししきれません。そのうえで、ひとつの目安として次の金額をご案内しています。

個人事業主の方飲食店・小売・建設業・サービス業 など

年間の目安(税別)
年間 300,000円〜
月額換算 25,000円〜

この金額に含まれるもの

  • 記帳代行(仕訳入力・試算表)
  • 税務顧問(随時のご相談・届出書)
  • 青色申告決算書・所得税の確定申告

目安の前提

  • 事業所得のみ(他の所得が少ない)
  • 消費税の申告が不要、または簡易課税・2割特例
  • 従業員なし、または少人数
  • 資料を電子データ(Googleドライブ等)でご提供いただける
消費税の本則課税、不動産所得や譲渡所得の申告、従業員の給与関連、紙資料が中心の場合などは加算となります。

法人の方株式会社・合同会社・一般社団法人 など

年間の目安(税別)
年間 600,000円〜
月額換算 50,000円〜

この金額に含まれるもの

  • 記帳代行(仕訳入力・試算表)
  • 税務顧問(随時のご相談・届出書・役員報酬のご相談)
  • 決算書の作成・法人税・地方税の申告

目安の前提

  • 単一の事業、拠点は1か所
  • 役員のみ、または従業員が少人数
  • 消費税は簡易課税、または本則課税で取引が定型的
  • 資料を電子データ(Googleドライブ等)でご提供いただける
複数の事業・店舗、従業員数が多い、輸出入や不動産などの特殊な取引、紙資料が中心の場合などは加算となります。

※ いずれも税別の目安です。「〜」の下限は前提条件を満たす場合の金額で、実際の料金はヒアリングのうえお見積りにてご案内します。
※ 資料は電子データ(Googleドライブ等)でのご提供をお願いします。紙の資料でも対応できますが、場合によっては加算項目となります。
※ 月額顧問料と決算・申告料に分けたお支払い、年額一括など、お支払い方法はご相談に応じます。
※ 給与計算・年末調整・税務調査の立会い・臨時の申告は別途お見積りです。

FACTORS

料金が変わる主な要因

お見積りの際は、主に次の点をお伺いして金額を決めています。事前にご確認いただけると、お見積りがスムーズです。

📊

毎月の仕訳量

取引の件数(銀行・カードの明細、現金取引、請求書の枚数)が多いほど記帳の工数が増えます。現金取引・紙の資料が多い場合は加算になりやすい要素です。

🧾

消費税の申告方式

免税事業者か、簡易課税・2割特例か、本則課税かで、記帳の細かさと申告の手間が大きく変わります。本則課税・インボイスの区分管理が必要な場合は加算となります。

🗂

所得の種類(個人事業主)

事業所得のほかに、不動産所得、譲渡所得、複数の給与などがあると、確定申告の内容が複雑になり加算となります。

👥

従業員の人数

給与計算・源泉徴収・年末調整・社会保険関連の手続きは人数に比例して増えます。従業員がいる場合は給与関連業務を別途お見積りします。

🏢

事業・拠点の数、業種特有の税制

複数の事業や店舗、部門別の管理、輸出入・不動産・医業・建設業など業種特有の会計・税制がある場合は、確認事項が増えるため加算となります。

📱

資料の受け渡し方法

電子データ(Googleドライブ等)でご提供いただける場合は最安の料金でご提供できます。紙の資料でも対応できますが、場合によっては加算項目となります。

FLOW

ご契約までの流れ

  1. STEP1

    お問い合わせ

    フォームまたはお電話でご連絡ください。ヒアリングシートに事業内容や現状をご記入いただくと、その後の流れがスムーズです。

  2. STEP2

    ヒアリング(無料)

    事業の内容、取引の量、消費税の状況、従業員数、現在の会計ソフトや資料の状態などをお伺いします。オンライン・対面どちらでも対応します。

  3. STEP3

    お見積り・ご提案

    ヒアリング内容をもとに、年間の料金とお支払い方法、月々の資料のやり取りの方法をご提案します。他の税理士からの切り替えの場合は、引き継ぎの進め方もご案内します。

  4. STEP4

    ご契約・初期設定

    顧問契約を締結し、クラウド会計の初期設定や口座連携、資料の共有方法(クラウド・郵送・写真)を整えます。必要な届出書があればこの時点で提出します。

  5. STEP5

    月次の運用 → 決算・申告

    毎月の記帳を進めるなかで、異常値や経営上の課題が見つかった場合にはご報告します。随時のご相談をお受けしつつ、期末には納税額の見込みをお伝えし、決算・申告まで対応します。

FAQ

よくあるご質問

記帳は自分でやるので、税務顧問だけお願いできますか。

基本的には記帳代行と税務顧問をセットでお引き受けしています。自社で記帳される場合でも、税務判断の確認や修正が発生するため、結果的にセットと同程度の関与が必要になることが多いためです。ただし、経理体制が整っている法人など、ご事情によってはご相談に応じますので、まずはお問い合わせください。

年間30万円・60万円は確定の金額ですか。

目安の下限です。仕訳の量、消費税の申告方式、所得の種類、従業員数などによって変動しますので、ヒアリングのうえで正式なお見積りをご提示します。お見積りは無料です。

年の途中からでも依頼できますか。

できます。期首からの記帳が未着手の場合は、遡っての記帳分を別途お見積りしたうえで、月次の運用に移ります。確定申告・決算の直前のご依頼は時期によってお引き受けできない場合がありますので、お早めにご相談ください。

クラウド会計を使っていないのですが、対応できますか。

対応できます。会計ソフトの選定や設定は当事務所で行いますので、お客様側で操作いただく必要はありません。料金の面では、ソフトの有無よりも「資料を電子データでいただけるか」が大きく、通帳の明細データやレシートの写真、PDFの請求書などでやり取りできると最安の料金でご提供できます。

今の税理士から切り替えたいのですが、どう進めればよいですか。

現在の契約の解約時期を確認したうえで、決算期をまたがないタイミングでの切り替えをおすすめしています。前任の税理士からお預かりする資料(申告書控え・総勘定元帳・固定資産台帳など)もご案内しますので、ご相談ください。

個人事業主で、途中から消費税の課税事業者になった場合はどうなりますか。

課税事業者になった年度から消費税の申告が必要になるため、申告方式(本則・簡易・2割特例)のご相談とあわせて、その分の料金を加算してご案内します。インボイス登録の判断も含めて、事前にご相談いただけます。

面談はどのくらいの頻度ですか。

記帳のなかで異常値や経営上の課題が見つかった場合にはこちらからご報告し、ご相談はメール・電話・オンラインで随時お受けしています。面談の頻度(毎月・四半期・決算前など)はご希望と事業の状況に応じて決めますので、お見積りの際にご相談ください。

「うちの場合はいくら?」を、
まずお見積りでご確認ください

事業の内容と取引の量をお伺いすれば、年間の目安をお伝えできます。開業直後の方、他の税理士からの切り替えをご検討中の方も、お気軽にご相談ください。

お見積り・初回のご相談は無料です。

OTHER SERVICES

あわせてご利用いただけるサービス

記事URLをコピーしました